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瀘州城投集團(tuán)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)問題整改結(jié)果的公告

發(fā)布時(shí)間:2024-11-29 15:13

瀘州城投集團(tuán)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)問題整改結(jié)果的公告
  瀘州市審計(jì)局于2023年5月至7月對(duì)城投集團(tuán)原主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),并依法出具了審計(jì)報(bào)告。對(duì)審計(jì)查出的問題,我公司高度重視,按照《中華人民共和國審計(jì)法》《四川省審計(jì)整改結(jié)果公告辦法》等有關(guān)規(guī)定,進(jìn)行了積極整改,現(xiàn)將整改結(jié)果公告如下:
  一、審計(jì)整改工作組織情況
  為扎實(shí)抓好審計(jì)問題整改工作,加強(qiáng)審計(jì)整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo),公司成立了審計(jì)問題整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由黨委書記、董事長親自掛帥,其他高管、各職能部門和責(zé)任單位負(fù)責(zé)人全員參與,將整改工作明確為“一把手工程”,形成自上而下、自下而上的問題整改閉環(huán)機(jī)制。制定整改方案,提交到公司審計(jì)委員會(huì)、黨委會(huì)、董事會(huì)進(jìn)行了研究和審議,要求分管領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)各自分管工作的范圍和特點(diǎn),結(jié)合具體審計(jì)問題,親抓清管,推動(dòng)整改工作在組織領(lǐng)導(dǎo)上的科學(xué)性、專業(yè)性、有效性。
  二、審計(jì)查出問題及整改情況
  為了提高整改工作的效率和整改措施的效果,對(duì)審計(jì)報(bào)告所反映的問題,嚴(yán)格按整改方案落實(shí)整改。由集團(tuán)審計(jì)部牽頭,明確整改要求,落實(shí)責(zé)任分工,嚴(yán)格按要求進(jìn)行整改。對(duì)于清理拖欠賬款工作不到位問題。我公司經(jīng)全面梳理、對(duì)賬核實(shí),按約定支付了全部應(yīng)付款3793.61萬元,已全部整改到位,同時(shí)舉一反三,對(duì)集團(tuán)及屬企業(yè)財(cái)務(wù)管理進(jìn)行了全面排查,對(duì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行了全面梳理,優(yōu)化完善業(yè)務(wù)管理措施,避免以后出現(xiàn)類似情況。
  三、審計(jì)建議采納情況
  針對(duì)審計(jì)報(bào)告提出的建議,我公司按審計(jì)建議,以整改為契機(jī),注重長效,常態(tài)監(jiān)督落實(shí),為進(jìn)一步完善公司制度,制定了《審計(jì)問題整改管理辦法》,強(qiáng)化落實(shí)審計(jì)問題整改;開展學(xué)習(xí)提高,由集團(tuán)公司組織員工對(duì)審計(jì)法律法規(guī)、公司內(nèi)控制度進(jìn)行深入學(xué)習(xí),針對(duì)審計(jì)問題舉一反三,防微杜漸,保證問題整改落地落實(shí),增強(qiáng)廣大干部職工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),規(guī)范公司管理,提升管理水平。

 
                                                                                   2024年11月